據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2014年我國內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)共完成各類審計(jì)項(xiàng)目154萬項(xiàng),向司法機(jī)關(guān)移送經(jīng)濟(jì)案件線索287起。
同時(shí),促進(jìn)增收節(jié)支11860億元;建議給予行政處分6008人,實(shí)際給予行政處分4706人;移送司法機(jī)關(guān)處理的有關(guān)責(zé)任人員有537人。
12日,中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)會(huì)長余效明在國際內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)2015年全球委員會(huì)會(huì)議新聞發(fā)布會(huì)上介紹了這一情況。
余效明說,內(nèi)部審計(jì)是內(nèi)部控制體系中的一項(xiàng)重要制度設(shè)計(jì),既是內(nèi)部控制的“踐行者”,發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督和制約的作用,又是內(nèi)部控制的“推動(dòng)者”,促進(jìn)內(nèi)部控制體系隨著組織發(fā)展不斷健全完善。
據(jù)余效明介紹,截至2014年底,全國共建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)近7萬個(gè),配備內(nèi)部審計(jì)人員25萬余人,較2013年底增長5%,初步建成了較為完善的內(nèi)部審計(jì)管理體制。許多企業(yè)建立了董事長、總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的獨(dú)立履職的審計(jì)體制。
內(nèi)部審計(jì)是一種獨(dú)立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動(dòng),通過運(yùn)用系統(tǒng)、規(guī)范的方法,審查和評(píng)價(jià)組織的業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的適當(dāng)性和有效性,以促進(jìn)組織完善治理、增加價(jià)值和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
來源:人民網(wǎng)
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